ĐHĐCĐ SVC: Tại sao kế hoạch lợi nhuận 2016 giảm?

ĐHĐCĐ SVC: Tại sao kế hoạch lợi nhuận 2016 giảm?

Trong bối cảnh dự báo mức độ tăng trưởng thị trường ô tô sẽ không bằng 2015, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO - SVC) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 giảm nhẹ 2% so với thực hiện 2015, đạt 160 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Savico tổ chức vào sáng ngày 01/04

Mảng dịch vụ - thương mại 2016 dự kiến tăng 4%

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO - SVC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào sáng ngày 01/04. Mặc dù nhiều cổ đông đặt vấn đề kế hoạch 2016 khá thận trọng, thậm chí là thấp so với tiềm lực của Công ty nhưng cuối cùng Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 11,000 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2015, còn lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 2% xuống 160 tỷ đồng.

Theo đó, SVC nhận định thị trường ô tô sẽ tăng trưởng nhưng do ảnh hưởng bởi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ 01/01/2016 cũng như chính sách giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình hội nhập khu vực ASEAN nên dự báo mức độ tăng trưởng sẽ không bằng 2015. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phục hồi nhờ những điều kiện kinh tế đã cải thiện. Tuy nhiên, 2016 cũng là năm Việt Nam chính thức hội nhập với khu vực và thế giới nên môi trường kinh doanh sẽ ngày càng phức tạp và cạnh tranh gay gắt hơn.

Xét riêng trong từng mảng hoạt động, đại diện từ SVC cho biết mảng dịch vụ - thương mại trong năm 2016 theo kế hoạch vẫn tăng trưởng 4%, dịch vụ bất động sản cũng tăng trưởng 5% (mặc dù đã khai thác hết 100% nhưng sẽ tăng giá thuê và giảm chi phí), còn hoạt động chuyển nhượng dự án (không thường xuyên, nguồn thu không ổn định) dự kiến giảm 7 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận 2016 của SVC.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng là mục tiêu đầy thách thức bởi Công ty còn tiếp tục mở rộng đầu tư trong năm 2016, lãi suất dự báo tăng sẽ khiến chi phí tài chính của SVC cũng tăng lên, ngoài ra những khoản đầu tư mới dự kiến sẽ lỗ trong vài năm đầu.

SVC là doanh nghiệp bán lẻ, làm đại lý cho nhà sản xuất, và mức biên lãi gộp do nhà sản xuất phân bổ cho Công ty khoảng 4-5%. Trong quý 1/2016, mặc dù thị trường ô tô tăng trưởng 24% nhưng biên lại gộp của SVC giảm 20% so với quý 4/2015 xuống còn 2.5%. Doanh thu và lợi nhuận trong quý 1/2016 của SVC ước đạt 23% và 20% kế hoạch đề ra, tương đương khoảng 2,500 tỷ và 30 tỷ đồng.

Với trăn trở về việc tìm đối tác chiến lược cho SVC của cổ đông, đại diện từ SVC cho biết đã tiếp xúc và làm việc với nhiều đối tác, tuy nhiên các đối tác này đặt ra những phương án “đi trên lưng mình” và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông nên SVC vẫn chưa tìm được đối tác chiến lược phù hợp với các tiêu chí đã ra.

Được biết, kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược của SVC đã ấp ủ từ lâu nhưng Công ty đã hủy phương án này khỏi chương trình chính thức của ĐHĐCĐ thường niên năm trước. Hiện SVC có hai đối tác mới là Jom Silkkitie Asia Equity (quỹ đầu tư của Phần Lan) nắm 8.25% vốn (tính đến 30/03/2016) và Finansia Syrus Securities Public Company Limited (công ty chứng khoán của Thái Lan) sở hữu 8.06% vốn (tính đến 11/01/2016). Tuy nhiên, SVC cho biết đây chỉ là các nhà đầu tư tài chính.

Thị phần mảng ô tô giảm xuống 8.5%

Kết thúc năm 2015, doanh thu hợp nhất của SVC đạt 9,898 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 205 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch và tăng 73% so với 2014.

Tỷ lệ cổ tức 2015 dự kiến 14% (tăng so với mức 12% theo kế hoạch đặt ra từ trước). Tại Đại hội, một số cổ đông đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức chia cho năm 2015. Tuy nhiên, đại diện từ SVC chia sẻ trong năm 2016 còn nhiều kế hoạch đầu tư, trong đó có việc phát triển 7 đại lý 2S/3S nhằm mở rộng hoạt động dịch vụ - thương mại, bên cạnh đó tập trung đầu tư hai dự án trọng điểm là Mercure Sơn Trà và dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do đó, SVC cho rằng chốt mức chia cổ tức 2015 ở mức 14% là hợp lý.

Về lĩnh vực dịch vụ - thương mại của SVC bao gồm ngành ô tô, xe gắn máy và dịch vụ khác. Trong đó, ngành ô tô toàn hệ thống tiêu thụ 18,990 xe, tăng 48% so với năm trước. SVC chiếm 8.5% thị phần trong VAMA, giảm 0.7 điểm% so với 2014, chiếm 12.3% thị phần phân khúc xe du lịch trong VAMA, giảm nhẹ so với tỷ lệ 12.7% cùng kỳ. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 9,362 tỷ đồng, tăng 33%. Riêng hoạt động dịch vụ đạt doanh thu dịch vụ, phụ tùng, phụ kiện toàn hệ thống 889 tỷ đồng, tăng 26.5%.

Với ngành xe gắn máy, SVC đã hoàn thiện công tác tái cấu trúc, lượng xe tiêu thụ đạt 8,787 xe, tăng 3% so với năm trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng 3%, đạt 311 tỷ đồng. 

Với ngành dịch vụ khác, trong đó có ngành hàng taxi, ComfortDelgro Savico Taxi đã thanh lý một số xe cũ để đầu tư xe mới, duy trì tỷ lệ khai thác đạt trên 90%.

Về lĩnh vực dịch vụ bất động sản, doanh thu năm 2015 đạt 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và phí phân bổ đạt 84 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Trong đó, khối văn phòng, mặt bằng cho thuế được khai thức 100%. Khối các dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuyển nhượng xong và thu hồi từ một số dự án 115-117 Hồ Tùng Mậu, dự án quốc lộ 13… Công ty đã triển khai dự án 277-279 Lý Tự Trọng (đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn tất và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2016), dự án Mercure Sơn Trà (chuẩn bị các phương án đầu tư và tìm kiếm các đối tác hợp tác để triển khai), dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (HĐQT đã duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và ban dự án đang hoàn thiện các phương án đầu tư kinh doanh), dự án 104 Phổ Quang (hợp tác với Novaland, đã được chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư nhà ở và thủ tục giao đất triển khai thực hiện). 

Về lĩnh vực dịch vụ tài chính, SVC đã cơ cấu tài sản, nguồn vốn, thu hồi được vốn đầu tư từ các dự án bất động sản và các danh mục đầu tư tài chính./.